PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES AÑO 2007
 
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RESUMEN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES 2007
Nº REF
TIPO PROCESO
OBJETIVO
SÍNTESIS DE ESPECIFICACIONES
VALOR ESTIMADO
TIPO DE MONEDA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FECHA PROBABLE DE CONVOCATORIA
1 ADP BIENES ADQUISICIÓN DE MEDICINAS 320,580.90  SOLES RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO MARZO
2 ADP BIENES ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS 392,982.75  SOLES RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO MARZO
3 ADP BIENES ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIAL MEDICO 325,168.50  SOLES RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO MARZO
4 ADS BIENES ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 126,120.00  SOLES RECURSOS ORDINARIOS MARZO
5 ADS BIENES ADQUISICIÓN DE VESTUARIO 46,666.67  SOLES RECURSOS ORDINARIOS ABRIL
6 ADS BIENES ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA 142,962.67  SOLES RECURSOS ORDINARIOS ABRIL
7 ADS BIENES ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA 53,774.67  SOLES RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO ABRIL
8 ADS BIENES ADQUISICIÓN DE OXÍGENO MEDICINAL 63,840.00  SOLES RECURSOS ORDINARIOS ABRIL
 

 

RESUMEN POR PARTIDAS ESPECIFICAS AÑO FISCAL 2007
PARTIDA ESPECIFICA DESCRIPCION RECURSOS  RECURSOS MONTO
ORDINARIOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS  
531120 VIATICOS Y ASIGNACIONES   20,040.00 20,040.00
531122 VESTUARIO 60,000.00 10,000.00 70,000.00
531123 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 157,660.00 10,500.00 168,160.00
531124 ALIMENTOS DE PERSONAS 323,977.00 200,000.00 523,977.00
531127 SERVICIOS NO PERSONALES 80,000.00 672,400.00 752,400.00
531128 PROPINAS 67,200.00   67,200.00
531129 MATERIALES DE CONSTRUCCION 40,000.00 10,000.00 50,000.00
531130 BIENES DE CONSUMO 100,000.00 230,000.00 330,000.00
531132 PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE 29,880.00 20,000.00 49,880.00
531139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 130,000.00 238,000.00 368,000.00
531145 MEDICAMENTOS   913,000.00 913,000.00
531146 INSUMOS MEDICOS, QUIRURG, U ODONT. LAB. 321,678.00 207,640.00 529,318.00
531147 INSTRUMENT MEDICO QUIRURGICO Y ODONT. 10,000.00 20,012.00 30,012.00
531149 MATERIAL DE ESCRITORIO 40,662.00 40,000.00 80,662.00
531153 MATERIAL DE INST. ELECTRICA 50,000.00 3,500.00 53,500.00
531155 SERVICIO DE LUZ 162,000.00   162,000.00
531156 SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE 84,000.00   84,000.00
531157 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL FIJA 50,000.00 28,000.00 78,000.00
531166 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA   9,000.00 9,000.00
531168 PUBLICIDAD   7,908.00 7,908.00
671151 EQUIPAMIENTOS Y MATERIALES DURADEROS 20,000.00 60,000.00 80,000.00
TOTAL 1,727,057.00 2,700,000.00 4,427,057.00